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怎么审计货币资金,货币资金的审计PPT

来源:整理 时间:2024-12-08 22:46:32 编辑:郝老师 手机版

货币资金审计简介货币资金审计指现金、银行存款及其他/企业。加强货币-2审计,审查货币-2/内部控制制度的健全性和有效性,审查货币-2/余额金额的真实性和货币。

内部财务 审计工作流程

1、内部财务 审计工作流程

Finance 审计的功能和流程欢迎关注,喜欢请私信至Finance 审计进行下一期精彩内容推荐。相信大家都很熟悉。这项工作起着极其重要的作用,因此有必要对它进行讨论。这是一项长期而艰巨的任务,也是一个具有重大经济价值和社会意义的新的研究趋势。下面给大家讲讲财务审计的具体作用和流程。1.财务审计 1的功能。审核审计 unit记录的企业会计及其他经济活动信息的真实性、有效性、合法合规性,核实是否与实际内容相符,是否有弄虚作假行为。适用的法律法规是否正确等。同时还可以审查和评价审计企业的经济活动是否合法合规,是否存在违反财经纪律、损失浪费、贪污盗窃等违反经济金融法规的行为。2.推进廉政建设,克服和消除腐败,是一场关系改革开放和经济建设成败的长期斗争。

论述开展 货币 资金 审计需要准备的工作底稿有哪些,请一一列出来

2、论述开展 货币 资金 审计需要准备的工作底稿有哪些,请一一列出来?

你的问题有点大货币现金盘点表;应该有以下项目:存货货币数量、库存现金、余额、空白、盘盈盘亏等。;银行信息表:账户名称、余额、银行余额调节表、银行回单、月结单;重大资金趋势分析表:是否有资金计划、审批程序和重大业务支持;支付安全管理:出纳电子锁、会计或经理电子锁是否分开管理,是否存在代审批现象;存货损益分析表:现金、现金卡、购物券等。;

大额现金收支如何 审计

3、大额现金收支如何 审计

大额现金收支审计1。检查大额存货的现金账簿与总账金额是否一致,非记账本位币现金的折算汇率和折算金额是否正确。2.监控大量库存现金。3.分析审计台的日大额存货现金余额是否合理。注意是否有大量现金没有存入。4.检查大额现金的收付情况。5.检查资产负债表日前后几天一定金额以上的现金收付凭证。6.检查库存现金是否在财务报表中适当列报。

检查原始凭证。确认书。1.获取或编制货币-2/(包括现金、银行存款、其他货币-2/)余额表:检查相加是否正确,是否分别与总账金额和日记账总额一致。2.执行现金监督程序:3。准备一份银行存单的核对清单,核对银行存单的金额是否与账面记录一致,是否被质押或限制,存单是否归审计单位所有。

4、会计师事务所,做科目“ 货币 资金”时,被 审计单位需要提供什么资料?

现金现金簿、现金支票、现金支票收款人、盘点表、银行存款、银行日记账、转账支票、转账支票收款人、银行对账单、对帐表等。谢谢你。一般来说货币 资金的项目包括:现金、银行存款、其他货币 资金首先,被审核方应填写:银行存款审计,要求被审核方提供:银行对账单及对账表、银行日记账、转账支票及转账支票收款书;

5、 货币 资金 审计应收票据要什么资料

货币资金主要涉及现金、银行存款和票据,其中个人贷款或部门备用金纳入现金管理。(1)库存现金审计所需资料:1。现金簿2。现金库存表3。小额基金申请表4。零用基金明细分类账5。会计凭证审计程序:1。用会计凭证核对现金账簿,验证相关事项的真实性和合理性,当然也要选择金额大的;2.检查原始凭证是否有涂改记录。

这里的现金库存一般是突然的,而不是通知后的。如果财务部已经提前做好准备,就要另选时间进行盘点。盘点时需要封锁现场,严禁收银员准备和处理。对保险柜保管的异常物品进行分析和记录是必要的;4.将现金簿上的最后金额与实际库存结果进行核对和分析;5、检查备用金申请表、申请理由及权限是否合理;6、检查零用现金明细账,确认是否存在长期拖欠,如员工长期离职或借条借钱。

6、 货币 资金 审计的介绍

货币 资金审计指企业的现金、银行存款等的真实性、正确性和余额货币资金收付业务。货币 资金审计指企业的现金、银行存款等的真实性、正确性、合法性货币资金收付业务及其余额,加强货币-2审计,审查货币-2/内部控制制度的健全性和有效性,审查货币-2/余额金额的真实性和货币。

文章TAG:审计PPT货币资金怎么审计货币资金

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