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金蝶如何进行反结账

来源:整理 时间:2024-05-08 06:00:03 编辑:郝老师 手机版

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 金蝶财务软件一般的反过账和反 结账怎么操作

1、 金蝶财务软件一般的反过账和反 结账怎么操作?

1,anti 结账操作方法:打开软件后,同时直接按Ctrl F12。如果没有设置密码,只需点击完成。2.反过账操作方法:同时按Ctrl F11,打开反过账界面。3.如果凭证未审核,反过账后可以修改或删除;如果凭证已经审核,需要取消审核后才能修改。操作步骤如下:a .直接从过滤条件中进入会计分录列表。b .进入会计分录列表后,找到工具栏上的“编辑”按钮,点击,然后下拉菜单,再找到“批量销售”按钮,也就是反审核按钮。取消审核凭证后,可以修改凭证。

 金蝶财务软件一般的反过账和反 结账怎么操作

2、 金蝶财务软件一般的反过账和反 结账怎么操作

金蝶是一款财务软件。财务工作出现错误,不得不在取消过账的基础上修改财务数据。再次过账将被撤销。具体方法如下:1。打开软件后,按CtrlF12,直接点击完成。期末直接结账可以取消。2.反向过账的操作方法:同时按CtrlF11。有些电脑需要F1~12键才有效,即需要同时按FnCtrlF11或F12,然后你可以通过取消结账,然后过账来修改凭证。

 金蝶kis专业版过账之后怎样反 结账反过账

3、 金蝶kis专业版过账之后怎样反 结账反过账

1。一、准备金蝶专业防发帖工具。2.用解压工具解压,找到里面的应用。3.打开反过账应用,选择要反过账的账套,用管理员账号登录。4.勾选“支持过账调整期凭证”,点击“全部过账”。反过账工具只支持系统管理员用户批量反过账。

4、 金蝶标准版年末 结账后,怎样反 结账

金蝶年底标准关闭后会生成一个新文件。对于新生成的账套档案,不允许跨行和反向结账操作,因为账套只保留结账后的余额作为起始数。必须定期结算。在结算之前,根据企业财务管理和成本核算的要求,制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转必须进行结转。对于新生成的一组科目,结算操作不能反转,因为该组科目只保留结算后的余额作为开始。

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